2015年 開平市統(tǒng)計局部門決算 目 錄 第一部分 開平市統(tǒng)計局概況 一、 部門職責 二、 機構設置 第二部分 2015年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 2015年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市統(tǒng)計局概況 (一) 部門主要職責 開平市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計和國民經濟核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能:(一)貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),完成國家、省、江門統(tǒng)計調查任務;檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。(二)制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃;建立健全全市國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系。(三)指導和協(xié)調全市統(tǒng)計業(yè)務工作,組織開展全市性的市情市力普查及有關專項調查;審核市直各有關部門的統(tǒng)計調查計劃及其調查方案。(四)為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料,并對全市國民經濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督,向市委、市人民政府及其有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。(五)統(tǒng)一核定、管理、公布全市經濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關普查和專項調查公報;發(fā)布社會經濟統(tǒng)計信息。(六)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫體系;指導各基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。(七)管理或代為管理普查中心(城鄉(xiāng)調查隊),組織協(xié)調全市人口、經濟、農業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調查工作。 (二) 機構設置 按照部門決算編報要求,納入我單位2015年部門決算編報范圍的單位共2個,包括局本級和下屬1個事業(yè)單位開平市統(tǒng)計普查中心(開平市城鄉(xiāng)經濟社會調查隊)。 開平市統(tǒng)計局編制13人,實有11人(含雇員1人),離退休8人。下屬事業(yè)單位編制5人,實有5人。 第二部分 開平市統(tǒng)計局2015年部門決算表 收入支出決算總表 公開01表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 收入 支出 項 目 行次 決算數 項 目 行次 決算數 欄 次 1 欄 次 2 一、財政撥款收入 1 379.84 一、一般公共服務支出 14 310.80 二、上級補助收入 2 二、外交支出 15 三、事業(yè)收入 3 三、國防支出 16 四、經營收入 4 八、社會保障和就業(yè)支出 17 43.55 五、附屬單位上繳收入 5 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 18 9.14 六、其他收入 6 十九、住房保障支出 19 16.35 …… 7 …… 20 8 21 本年收入合計 9 379.84 本年支出合計 22 379.84 用事業(yè)基金彌補收支差額 10 結余分配 23 年初結轉和結余 11 54.30 年末結轉和結余 24 54.3 12 25 總計 13 434.13 總計 26 434.13 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。 收入決算表 公開02表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 383.84 379.84 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 201 一般公共服務支出 314.80 310.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 20105 統(tǒng)計信息事務 310.70 310.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政運行 141.50 141.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事務 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 專項普查活動 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010508 統(tǒng)計抽樣調查 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010550 事業(yè)運行 45.50 45.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010599 其他統(tǒng)計信息事務支出 34.25 30.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 20113 商務事務 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引資 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 43.55 43.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 32.32 32.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 32.32 32.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 9.14 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 醫(yī)療保障 9.14 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政單位醫(yī)療 7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.34 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公積金 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 支出決算表 公開03表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 383.84 256.04 127.79 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服務支出 314.8 187.00 127.69 0.00 0.00 0.00 20105 統(tǒng)計信息事務 314.70 187.00 127.69 0.00 0.00 0.00 2010501 行政運行 141.50 141.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事務 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2010507 專項普查活動 2.02 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 2010508 統(tǒng)計抽樣調查 87.42 0.00 87.42 0.00 0.00 0.00 2010550 事業(yè)運行 45.50 45.50 45.50 0.00 0.00 0.00 2010599 其他統(tǒng)計信息事務支出 34.25 0.00 34.25 0.00 0.00 0.00 20113 商務事務 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引資 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 43.55 43.55 43.55 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 32.32 32.32 32.32 0.00 0.00 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 32.32 32.32 32.32 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 11.24 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 11.24 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 9.14 9.14 9.14 0.00 0.00 0.00 21005 醫(yī)療保障 9.14 9.14 9.14 0.00 0.00 0.00 2100501 行政單位醫(yī)療 7.31 7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 1.83 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公積金 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 財政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 收入 支出 項 目 行次 金額 項 目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 一、一般公共預算財政撥款 1 379.84 一、一般公共服務支出 15 310.80 310.8 0.00 二、政府性基金預算財政撥款 2 八、社會保障和就業(yè)支出 16 43.55 43.55 0.00 3 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 17 9.14 9.14 0.00 4 十九、住房保障支出 18 16.35 16.35 0.00 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合計 9 379.84 本年支出合計 23 379.84 379.84 0.00 年初財政撥款結轉和結余 10 54.30 年末結轉和結余 24 54.3 54.3 0.00 一般公共預算財政撥款 11 54.30 25 政府性基金預算財政撥款 12 26 13 27 總計 14 434.13 總計 28 434.13 434.13 0.00 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 379.84 256.04 123.79 201 一般公共服務支出 310.8 187.00 123.79 20105 統(tǒng)計信息事務 310.70 187.00 123.69 2010501 行政運行 141.50 141.50 0.00 2010502 一般行政管理事務 4.00 0.00 4.00 2010507 專項普查活動 2.02 0.00 2.02 2010508 統(tǒng)計抽樣調查 87.42 0.00 87.42 2010550 事業(yè)運行 45.50 45.50 0.00 2010599 其他統(tǒng)計信息事務支出 30.25 0.00 30.25 20113 商務事務 0.10 0.00 0.10 2011308 招商引資 0.10 0.00 0.10 208 社會保障和就業(yè)支出 43.55 43.55 0.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 32.32 32.32 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 32.32 32.32 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 11.24 11.24 0.00 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 11.24 11.24 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 9.14 9.14 0.00 21005 醫(yī)療保障 9.14 9.14 0.00 2100501 行政單位醫(yī)療 7.31 7.31 0.00 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 1.83 1.83 0.00 221 住房保障支出 16.35 16.35 0.00 22102 住房改革支出 16.35 16.35 0.00 2210201 住房公積金 16.35 16.35 0.00 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開06表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 人員經費 公用經費 經濟分類 科目名稱 金額 經濟分類 科目名稱 金額 301 工資福利支出 172.63 302 商品和服務支出 34.74 30101 基本工資 34.41 30201 辦公費 12.91 30102 津貼補貼 73.34 30202 印刷費 0 30103 獎金 24.38 30203 咨詢費 0 30104 其他社會保障繳費 20.37 30204 手續(xù)費 0 30106 伙食補助費 0 30205 水費 0 30107 績效工資 11.17 30206 電費 0 30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 0 30207 郵電費 0 30109 職業(yè)年金繳費 0 30208 取暖費 0 30199 其他工資福利支出 8.97 30209 物業(yè)管理費 0 303 對個人和家庭的補助 48.67 30211 差旅費 0 30301 離休費 0 30212 因公出國(境)費用 0 30302 退休費 32.32 30213 維修(護)費 0 30303 退職(役)費 0 30214 租賃費 0 30304 撫恤金 0 30215 會議費 0 30305 生活補助 0 30216 培訓費 0 30306 救濟費 0 30217 公務接待費 4.5 30307 醫(yī)療費 0 30218 專用材料費 0 30308 助學金 0 30224 被裝購置費 30309 獎勵金 0 30225 專用燃料費 30310 生產補貼 0 30226 勞務費 30311 住房公積金 16.35 30227 委托業(yè)務費 30312 提租補貼 0 30228 工會經費 0.31 30313 購房補貼 0 30229 福利費 0.14 30314 采暖補貼 0 30231 公務用車運行維護費 6.6 30315 物業(yè)服務補貼 0 30239 其他交通費用 0 30399 其他對個人和家庭的補助支出 0 30240 稅金及附加費用 30299 其他商品和服務支出 10.29 310 其他資本性支出 0 31001 房屋建筑物購建 0 31002 辦公設備購置 0 31003 專用設備購置 0 31005 基礎設施建設 0 31006 大型修繕 0 31007 信息網絡及軟件購置更新 0 31008 物資儲備 0 31009 土地補償 0 31010 安置補助 0 31011 地上附著物和青苗補償 0 31012 拆遷補償 0 31013 公務用車購置 0 31019 其他交通工具購置 0 31020 產權參股 0 31099 其他資本性支出 0 304 對企事業(yè)單位的補貼 0 30401 企業(yè)政策性補貼 0 30402 事業(yè)單位補貼 0 30403 財政貼息 0 30499 其他對企事業(yè)單位的補貼 0 307 債務利息支出 0 30701 國內債務付息 0 30707 國外債務付息 0 399 其他支出 0 39906 贈與 0 人員經費合計 221.30 公用經費合計 34.74 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 財政撥款“三公”經費支出決算表 公開07表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 2015年度預算數 2015年度決算數 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車 公務用車 小計 公務用車 公務用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24.03 0 18.33 0 18.33 5.7 22.08 0 17.5 0 17.5 4.58 注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 項 目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 0 0 0 0 0 0 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 21209 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 2120901 城市公共設施 …… …… 備注:單位本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,故本表沒有填列相關的收入支出數據。 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 公開09表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 2014年度預算數 2014年度決算數 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車 公務用車 小計 公務用車 公務用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20.91 0 0 0 18.62 2.29 25.73 0 18.73 0 18.73 7 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況。 第三部分 2015年部門決算情況說明 一、2015年度收入支出決算總體情況說明 (一)年度收入總體情況 開平市統(tǒng)計局2015年度總收入383.84萬元.其中:一般公共預算收入256.04萬元,占66.70%;??顚S觅Y金收入127.79萬元,占32.29%;具體情況如下: 財政撥款收入379.84萬元,比2014年決算數增加 28.44萬元,增長8.09%,主要原因:2015年新增加1%人口抽樣調查項目,收入項目35萬元。 (二)年度支出總體情況 開平市統(tǒng)計局2015年度總支出383.84萬元,其中本年支出383.84萬元。具體情況如下: 1.基本支出256.04萬元,主要用于工資福利支出172.63萬元、商品和服務支出34.74萬元、對個人和家庭補助支出48.67萬元。比2014年決算數增加36.7萬元,增長16.73%。主要原因是由于機關事業(yè)單位工資調整及增加一名人員,增加工資福利支出23.68萬元。 2. 項目支出127.79萬元,主要包括第三次全國經濟普查(三期)、城鄉(xiāng)住戶調查、1%人口抽樣調查、四大工程、人口變動調查等項目。比2014年決算數減少9.46,減7.64%。 主要原因是第三次全國經濟普查(三期)為資料開發(fā)階段,支出比2014年二期支出減少。 二、2015年收入決算情況說明 開平市局2015年度收入合計383.84萬元。 財政撥款收入379.84萬元,占本年收入合計的98.96%. 包括:基本支出256.04萬元,占財政撥款收入的67.41%。主要包括工資福利支出172.63萬元、商品和服務支出34.74萬元、對個人和家庭補助支出48.67萬元。 包括:項目支出123.79萬元,占財政撥款收入的32.59%主要用于城鄉(xiāng)住戶調查、1%人口抽樣調查、人口變動調查等抽樣調查項目收入。 三、2015年度支出決算情況說明 開平市統(tǒng)計局2015年度支出合計383.84萬元。具體如下; (一)基本支出256.04萬元,占本年支出合計的66.7%。其中:社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休32.32萬元,主要用于行政單位離退休人員支出;住房保障支出住房公積金支出16.35萬元,主要用于行政事業(yè)單位住房公積支出。 (二)項目支出127.79萬元,占本年支出合計的32.59%。其中:一般公共服務支出統(tǒng)計抽樣抽查87.42萬元,主要包括城鄉(xiāng)住戶調查項目支出47.37萬元,主要用于市調查隊抽取調查樣本,培訓調查員和村、居委會調查員及記賬戶補貼。3%人口抽樣調查項目支出31.5萬元,主要用于會議培訓和調查員補貼和辦公設備購置。其他統(tǒng)計信息事務支出四大工程項目支出16.38萬元,主要用于云平臺建設,包括網站建設和設備購置支出。 四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 (一)2015年度財政撥款收入說明 開平市統(tǒng)計局2015年度財政撥款收入合計379.84萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入379.84萬元,比2014年決算數增加28.44萬元,增長8.09%,主要原因是機關事業(yè)單位工資正常調整,增加工資福利支出23.68萬元。 (二)2015年度財政撥款支出說明 開平市統(tǒng)計局2015年度財政撥款支出合計379.84萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出379.84萬元,比2014年決算數增加27.25萬元,增長7.73%,主要原因是機關事業(yè)單位工資調整,增加工資福利支出23.68萬元。 分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出43.55萬元,主要用于行政單位離退休人員;住房保障支出住房公積金支出16.35萬元,主要用于行政事業(yè)單位住房公積支出。 五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 開平市統(tǒng)計局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計379.84萬元,占本年支出合計的100%。與2014年相比,增加27.25萬元,增長7.73%。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況 開平市統(tǒng)計局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務支出310.80萬元,占81.82%;社會保障和就業(yè)支出43.55萬元,占11.47%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.14萬元,占2.41%;住房保障支出16.35萬元。占4.30%。 (三)一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況 開平市統(tǒng)計局2015年度一般公共預算財政撥款支出—萬元,具體情況如下: 一般公共服務支出310.80萬元,比2014年增加154.68萬元,增長99.08%,主要原因增加統(tǒng)計抽樣調查,3%人口抽樣調查項目支出31.5萬元、其他統(tǒng)計信息事務支出,四大工程云平臺建設支出16.38萬元;完成年初預算的98.64%,決算數小于預算數的主要原因是,統(tǒng)計抽樣調查城城鄉(xiāng)住戶調查項目預算51.64萬元,減除“三公”經費支出,由預算支出51.64萬元,壓縮到47.37萬元,減少支出4.27萬元。 六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 開平市統(tǒng)計局2015年度一般公共預算財政撥款支出決算310.8萬元,其中:財政撥款基本支出256.04萬元。比2014年決算數增加36.7萬元,增長16.73%。 (一)工資福利支出172.63萬元,占基本支出的67.42%。主要包括基本工資34.41萬元、津貼補貼73.34萬元、獎金24.38萬元、社會保障繳費20.37萬元、績效工資11.17萬元、其他工資福利支出8.97萬元。 (二)商品和服務支出34.74萬元,占基本支出的13.57%。主要包括辦公費12.91萬元、公務接待費4.5萬元、公務用車維護費6.6萬元。 (三)對個人和家庭補助支出48.67萬元,占基本支出19.01%。主要包括退休費32.32萬元、住房公積金16.35萬元。 七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 開平市統(tǒng)計局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為22.08萬元,完成預算24.03萬元的91.89%。其中:公務接待費支出決算為4.58萬元,完成預算5.7萬元的80.35%, 2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是切實落實市政府有關厲行節(jié)約的要求,節(jié)約“三公”經費支出。具體情況如下(按照對應科目進行說明): 1.因公出國(境)費支出0萬元。 2.公務用車購置及運行維護費支出17.5萬元。汽車保有量3輛。主要用于年輛年審保險費用1.65萬元、車輛維護修理費3.39萬元、過橋路費0.74萬元、燃油費11.71萬元。比2014年決算數減少1.23萬元,下降6.57%,原因是年中其中一輛公務用車報廢,減少了年審保險等費用支出。 3.公務接待費支出4.58萬元,主要用于接待各部門統(tǒng)計業(yè)務交流支出。2015年局機關發(fā)生國內接待27次,接待人數共228人。主要包括餐費、住宿費等。比2014年決算數減少2.42萬元,下降34.57%,原因嚴格執(zhí)行有關要求,節(jié)約“三公”經費支出。 八、其他重要事項的情況說明 (一)國有資產占用情況 截至2015年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛(用于機要通信、應急工作)、事業(yè)單位公務用車1輛,用于日常公務使用。 (三)預算績效管理工作開展情況。 2015年,本部門共組織對1個項目進行預算績效評價,涉及項目金額160.15萬元。組織開展第三次全國農業(yè)普查,查清我國農業(yè)、農村、農民基本情況,掌握農村土地流轉、農業(yè)生產、新型農業(yè)經營主體、農業(yè)規(guī)?;彤a業(yè)化等新情況,反映農村發(fā)展新面貌和農民生活新變化,對科學制定“三農”政策、促進我國實現農業(yè)現代化、全面建成小康社會,具有十分重要的意義。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。 三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。 十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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