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        2016年 開平市統(tǒng)計局部門預算
        發(fā)布日期:2016-03-10 11:36
        來源:本站
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        2016年

        開平市統(tǒng)計局部門預算

         

         


         

        第一部分  開平市統(tǒng)計局(部門名稱)概況

        一、主要職責

        二、機構設置

        第二部分  2016年部門預算表

        一、收支總體情況表

        二、收入總體情況表

        三、支出總體情況表

        四、財政撥款收支總體情況表

        五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

        六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

        七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

        八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

        九、政府性基金預算支出情況表

        十、部門預算基本支出預算表

        十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

        第三部分  2016年部門預算情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第一部分  開平市統(tǒng)計局概況

         

        一、主要職責

        開平市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計和國民經濟核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能:

        (一)貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),完成國家、省、江門統(tǒng)計調查任務;檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。

        (二)制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃;建立健全全市國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系。

        (三)指導和協(xié)調全市統(tǒng)計業(yè)務工作,組織開展全市性的市情市力普查及有關專項調查;審核市直各有關部門的統(tǒng)計調查計劃及其調查方案。

        (四)為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料,并對全市國民經濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督,向市委、市人民政府及其有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

        (五)統(tǒng)一核定、管理、公布全市經濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關普查和專項調查公報;發(fā)布社會經濟統(tǒng)計信息。

        (六)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫體系;指導各基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。

        (七)管理或代為管理普查中心(城鄉(xiāng)調查隊),組織協(xié)調全市人口、經濟、農業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調查工作。

        (八)承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。

            二、機構設置

        (一)本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:開平市統(tǒng)計普查中心(開平市城鄉(xiāng)社會經濟調查隊)。

        (二)本部門內設機構、人員構成情況:開平市統(tǒng)計局本級內設4個部門機構,分別是:辦公室、業(yè)務股、農村股、法規(guī)股。開平市統(tǒng)計局編制13人,實有12人,離退休9人。下屬事業(yè)單位編制5人,實有5人,離退休0人。


        第二部分  2016年部門預算表

                                                     

         

           1

        收支總體情況表

        單位名稱:

                                               單位:萬元

         

         

         

        2016年預算

        項 目

        2016年預算

        一、財政撥款

        423.86

        一、基本支出

        269.42

        二、財政專戶撥款


        二、項目支出

        154.44

        三、其他資金


        三、單位經營支出






        本年收入合計

        423.86

        本年支出合計

        423.86





        四、上級補助收入


        四、對附屬單位補助支出


        五、附屬單位上繳收入


        五、上繳上級支出


        六、用事業(yè)基金彌補收支總額


        六、結轉下年






        收入總計

        423.86

        支出總計

        423.86

        注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2

        收入總體情況表

        單位名稱:                                              單位:萬元

         

        2016年預算

        、預算撥款

        423.86

        一般公共預算撥款

        423.86

        基金預算撥款


        二、財政專戶


        教育收費


        其他財政收入


        三、其他資金


        事業(yè)收入


        事業(yè)單位經營收入


        其他收入




        本年收入合計

        423.86



        四、上級補助收入


        五、附屬單位上繳收入


        六、用事業(yè)基金彌補收支總額


        上年結轉

        33.95

           

        457.81

         

         


                                                                                                3

        支出總體情況表

        單位名稱:                                                                                                                 單位:萬元

         

        2016年預算

        一、基本支出

        269.42

        工資福利支出

        192.00

        一般商品和服務支出

        25.78

        對個人和家庭的補助

        49.74

        其他資本性支出等

        1.90



        二、項目支出

        188.39

        日常運轉類項目


        政府購買服務類項目


        其他類項目

        188.39



        三、事業(yè)單位經營支出




             

        457.81



        四、對附屬單位補助支出


        五、上繳上級支出


        六、結轉下年




           

        457.81


                                                                                                                4

        財政撥款收支總體情況表

        單位名稱:

                   單位:萬元

         

         

         

        2016年預算

         

        2016年預算

        、一般公共預算

        423.86

        、一般公共預算

        423.86

        二、政府性基金預算


        二、政府性基金預算


        三、國有資本經營預算


        三、國有資本經營預算






        本年收入合計

        423.86

        本年支出合計

        423.86

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                                                                                 5

        一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

        單位名稱:                                                                         單位:萬元

        功能科目名稱

        一般公共預算支出

        小計

        其中:基本支出

        項目支出

         

        457.81

        269.42

        188.39

        [201]—般公共服務支出

        189.72

        189.72

         


        [20105]統(tǒng)計信息事務

        378.11

        189.72

        188.39

        [ 2010501]行政運行

        145.90

        145.90


        [2010502]一般行政管理事務

        5.54


        5.54

         [2010507] 專項普查活動

        44.72


        44.72

         [2010508] 統(tǒng)計抽樣調查

        83.81


        83.81

         [2010550] 事業(yè)運行

        43.81

        43.81


         [2010599] 其他統(tǒng)計信息事務支出

        54.32


        54.32

        [208]社會保障和就業(yè)支出

        51.74



        [20805]行政事業(yè)單位離退休

        32.52

        32.52


        [2080501]歸口管理的行政單位離退休

        32.52

        32.52


              [20899] 其他社會保障和就業(yè)支出

        19.22

        19.22


                [2089901] 其他社會保障和就業(yè)支出

        19.22

        19.22


         [210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        10.74

        10.74


             [21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療

        10.74

        10.74


                [2101101] 行政單位醫(yī)療

        8.62

        8.62


                [2101102] 事業(yè)單位醫(yī)療

        2.12

        2.12


        [221] 住房保障支出

        17.22

        17.22


             [22102] 住房改革支出

        17.22

        17.22


                [2210201] 住房公積金

        17.22

        17.22


         

         

         

         

         

                                                                                                                 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                                                                              6

        一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

        單位名稱:                                                                           單位:萬元

        政府預算支出經濟分類

        部門預算支出經濟科目

        2016本年預算


         

        269.42

        [501]機關工資福利支出

        [301]工資福利支出

        209.22

        [50101]工資獎金津補貼

        [30101]基本工資

        44.04

        [50101]工資獎金津補貼

        [30102]津貼補貼

        86.66

        [50101]工資獎金津補貼

        [30103]獎金

        22.70

        [50102]社會保障繳費

          [30104]社會保障繳費

        29.96

        [50103]住房公稅金

        [30113]住房公稅金

        17.22

        [50199]其他工資福利支出

          [30199] 其他工資福利支出

        8.64

        [502]機關商品和服務支出

        [302]商品和服務支出

        25.77

        [50201]辦公經

        [30228]工會經

        0.50

        [50201]辦公經

        [30229]福利費

        0.13

        [50201]辦公經

        [30239]其他交通費用

        8.34

        [50206]公務接待費

        [30217]公務接待費

        4.20

        [50208]公務用車運行維護費

        [30231]公務用車運行維護費

        7.50

        [50299]其他商品和服務支出

        [30299]其他商品和服務支出

        5.10

        [503]機關資本性支出(一)

        [310]資本性支出

        1.90

        [50306]設備購

        [31002]辦公設備購

        1.90

        [509]對個人和家庭的補助

        [303]對個人和家庭的補助

        32.52

         

        [50905]離退休

        [30302]退休費

        32.52

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                                                                       7

        一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

        單位名稱:                                                                               單位:萬元

        政府頇算支出經濟分類

        部門算支出經濟科目

        2016本年預算


         

        188.39

        [501]機關工資福利支出

        [301]工資福利支出

        10.36

        [50199]其他工資福利支出

        [30199]其他工資福利支出

        10.36

        [502]機關商品和服務支出

        [302]商品和服務支出

        135.03

        [50201]辦公經費

        [30239]其他交通費用

        8.34

        [50202]會議費

        [30215]會議費

        1.50

        [50203]培訓費

        [30216]培訓費

        12.08

        [50209]維修(護)費

        [30213]維修(護)費

        2.00

        [50299]其他商品和服務支出

        [30299]其他商品和服務支出

        119.45

        [503]機關資本性支出(一)

        [310]資本性支出

        3

        [50306]設備購置

        [31002]辦公設備購

        3

        [509]對個人和家庭的補助

        [303]對個人和家庭的補助

        40

        [50999]其他對個人和家庭的補助

        [30399]其他對個人和家庭的補助

        40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                                                                                 8

        一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

        單位名稱:                                                                        單位:萬元

         

        2016年預算

        行政經費

        257.72

        三公經費

        11.7

        其中:(一)因公出國(境)支出

        0

        )公務用車購及運行維護支出

        7.50

        1.公務用車購

        0

        2.公務用車運行維護費

        7.50

        (三)公務接待費支出

        4.20



        注:

        1、行政經費包括:1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在取人員支出基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會費、福利費、物業(yè)管理費、常維修費、專用材料費、一般購費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范 2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購費(包括設備、計算機、車輛等、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。

        2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公用車購置及運行維護費和公接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公接待(外賓接待)費用。

         

         

         

         

         

         

                                                                                                                9

        2016年政府性基金預算支出情況表

        單位名稱:                                                         單位:萬元

        功能科目名稱

        政府性基金算支出

        小計

        其中:基本支出

        項目支出

        本表無數據




        注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。

         

         

         

         

                                                                                                                10

        2016年部門預算基本支出預算表

        單位名稱:                                                                                金額:萬元

        支出項目類別

        (資金使用單位)

        總計

                 

        財政專戶

        其他資金

        合計

        一般

        公共預算

        政府性

        基金預算

        國有資本

        經營預算

        開平市統(tǒng)計局

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        269.42

        269.42

        269.42





























         

         

         

         

         

         

         11

        2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

        單位名稱:                                                        金額:萬元

        支出項目類別

        (資金使用單位)

        總計

                 

        財政專戶

        其他資金

        效目標

        合計

        一般

        公共預算

        政府性

        基金預算

        國有資本經營預算

        開平市統(tǒng)計局

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        合計

        188.39

        154.44

        154.44




        33.95




















         

         

         

         

        第三部分  2016年部門預算情況說明

         

        一、部門預算收支增減變化情況

        2016年本部門收入預算457.81萬元,比上年增加78.23萬元,增加20.61%,主要原因是:增加第三次農業(yè)普查項目經費收入;支出預算457.81萬元,比上年增加64.16萬元,增加20.61%,主要原因是:增加第三次農業(yè)普查項目經費支出。

        二、“三公”經費安排情況說明

        2016年本部門“三公”經費預算安排11.70萬元,比上年減少14.22萬元,下降54.86%,主要原因是按照厲行節(jié)約要求,節(jié)約經費支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費7.50萬元,比上年減少10.72萬元,下降58.84%,主要原因是:2016年,由于公車改革、汽車保有量由3輛減少到2輛,公務用車運行維護費減少;公務接待費4.20萬元,比上年減少3.5萬元,下降45.45%,主要原因是:按照厲行節(jié)約要求,壓縮公務接待費。

        三、機關運行經費安排情況

            2016年,本部門機關運行經費安排27.67萬元,比上年減少0.08萬元,減少0.3%,基本與上年持平。其中:工會經費0.50萬元,福利費0.13萬元,其他交通費用8.34萬元,辦公設備購置費1.90萬元,公務接待費4.20萬元,公務用車運行維護費7.50萬元,其他商品和服務支出5.10萬元等。

        四、政府采購情況

            2016年本部門政府采購安排1.90萬元,其中:政府采購貨物預算1.90萬元。

        五、國有資產占有使用情況

        截至2016年3月23日,本部門占有使用國有資產總體情況為:本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛(用于辦理公務、機要通信、處置突發(fā)事件等公務活動);沒有單位價值50萬元以上的通用設備以及單價100萬元以上的專用設備。

        六、預算績效信息公開情況

        2016年本部門無預算績效目標的項目。

         

         

         

         

         

         

         

         

        第四部分  名詞解釋

        一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

        二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

        三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

        五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        六、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         


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