2016年 開平市統(tǒng)計局部門預算 目 錄 第一部分 開平市統(tǒng)計局(部門名稱)概況 一、主要職責 二、機構設置 第二部分 2016年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) 六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目) 七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目) 八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、部門預算基本支出預算表 十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2016年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市統(tǒng)計局概況 一、主要職責 開平市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計和國民經濟核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能: (一)貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),完成國家、省、江門統(tǒng)計調查任務;檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。 (二)制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃;建立健全全市國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系。 (三)指導和協(xié)調全市統(tǒng)計業(yè)務工作,組織開展全市性的市情市力普查及有關專項調查;審核市直各有關部門的統(tǒng)計調查計劃及其調查方案。 (四)為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料,并對全市國民經濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督,向市委、市人民政府及其有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。 (五)統(tǒng)一核定、管理、公布全市經濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關普查和專項調查公報;發(fā)布社會經濟統(tǒng)計信息。 (六)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫體系;指導各基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。 (七)管理或代為管理普查中心(城鄉(xiāng)調查隊),組織協(xié)調全市人口、經濟、農業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調查工作。 (八)承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。 二、機構設置 (一)本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:開平市統(tǒng)計普查中心(開平市城鄉(xiāng)社會經濟調查隊)。 (二)本部門內設機構、人員構成情況:開平市統(tǒng)計局本級內設4個部門機構,分別是:辦公室、業(yè)務股、農村股、法規(guī)股。開平市統(tǒng)計局編制13人,實有12人,離退休9人。下屬事業(yè)單位編制5人,實有5人,離退休0人。 第二部分 2016年部門預算表 表1 收支總體情況表 單位名稱: 單位:萬元 收 入 支 出 項 目 2016年預算 項 目 2016年預算 一、財政撥款 423.86 一、基本支出 269.42 二、財政專戶撥款 二、項目支出 154.44 三、其他資金 三、單位經營支出 本年收入合計 423.86 本年支出合計 423.86 四、上級補助收入 四、對附屬單位補助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級支出 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 六、結轉下年 收入總計 423.86 支出總計 423.86 注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱: 單位:萬元 項 目 2016年預算 一、預算撥款 423.86 一般公共預算撥款 423.86 基金預算撥款 二、財政專戶撥款 教育收費 其他財政收入撥款 三、其他資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經營收入 其他收入 本年收入合計 423.86 四、上級補助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 上年結轉 33.95 收 入 總 計 457.81 表3 支出總體情況表 單位名稱: 單位:萬元 項 目 2016年預算 一、基本支出 269.42 工資福利支出 192.00 一般商品和服務支出 25.78 對個人和家庭的補助 49.74 其他資本性支出等 1.90 二、項目支出 188.39 日常運轉類項目 政府購買服務類項目 其他類項目 188.39 三、事業(yè)單位經營支出 本 年 支 出 合 計 457.81 四、對附屬單位補助支出 五、上繳上級支出 六、結轉下年 支 出 總 計 457.81 表4 財政撥款收支總體情況表 單位名稱: 單位:萬元 收 入 支 出 項 目 2016年預算 項 目 2016年預算 一、一般公共預算 423.86 一、一般公共預算 423.86 二、政府性基金預算 二、政府性基金預算 三、國有資本經營預算 三、國有資本經營預算 本年收入合計 423.86 本年支出合計 423.86 表5 一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) 單位名稱: 單位:萬元 功能科目名稱 一般公共預算支出 小計 其中:基本支出 項目支出 合 計 457.81 269.42 188.39 [201]—般公共服務支出 189.72 189.72 [20105]統(tǒng)計信息事務 378.11 189.72 188.39 [ 2010501]行政運行 145.90 145.90 [2010502]一般行政管理事務 5.54 5.54 [2010507] 專項普查活動 44.72 44.72 [2010508] 統(tǒng)計抽樣調查 83.81 83.81 [2010550] 事業(yè)運行 43.81 43.81 [2010599] 其他統(tǒng)計信息事務支出 54.32 54.32 [208]社會保障和就業(yè)支出 51.74 [20805]行政事業(yè)單位離退休 32.52 32.52 [2080501]歸口管理的行政單位離退休 32.52 32.52 [20899] 其他社會保障和就業(yè)支出 19.22 19.22 [2089901] 其他社會保障和就業(yè)支出 19.22 19.22 [210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 10.74 10.74 [21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療 10.74 10.74 [2101101] 行政單位醫(yī)療 8.62 8.62 [2101102] 事業(yè)單位醫(yī)療 2.12 2.12 [221] 住房保障支出 17.22 17.22 [22102] 住房改革支出 17.22 17.22 [2210201] 住房公積金 17.22 17.22 表6 一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目) 單位名稱: 單位:萬元 政府預算支出經濟分類 部門預算支出經濟科目 2016本年預算 合 計 269.42 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 209.22 [50101]工資獎金津補貼 [30101]基本工資 44.04 [50101]工資獎金津補貼 [30102]津貼補貼 86.66 [50101]工資獎金津補貼 [30103]獎金 22.70 [50102]社會保障繳費 [30104]社會保障繳費 29.96 [50103]住房公稅金 [30113]住房公稅金 17.22 [50199]其他工資福利支出 [30199] 其他工資福利支出 8.64 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 25.77 [50201]辦公經費 [30228]工會經費 0.50 [50201]辦公經費 [30229]福利費 0.13 [50201]辦公經費 [30239]其他交通費用 8.34 [50206]公務接待費 [30217]公務接待費 4.20 [50208]公務用車運行維護費 [30231]公務用車運行維護費 7.50 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 5.10 [503]機關資本性支出(一) [310]資本性支出 1.90 [50306]設備購置 [31002]辦公設備購置 1.90 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 32.52 [50905]離退休費 [30302]退休費 32.52 表7 一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目) 單位名稱: 單位:萬元 政府頇算支出經濟分類 部門預算支出經濟科目 2016本年預算 合 計 188.39 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 10.36 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 10.36 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 135.03 [50201]辦公經費 [30239]其他交通費用 8.34 [50202]會議費 [30215]會議費 1.50 [50203]培訓費 [30216]培訓費 12.08 [50209]維修(護)費 [30213]維修(護)費 2.00 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 119.45 [503]機關資本性支出(一) [310]資本性支出 3 [50306]設備購置 [31002]辦公設備購置 3 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 40 [50999]其他對個人和家庭的補助 [30399]其他對個人和家庭的補助 40 表8 一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 單位名稱: 單位:萬元 項 目 2016年預算 行政經費 257.72 “三公”經費 11.7 其中:(一)因公出國(境)支出 0 (二)公務用車購置及運行維護支出 7.50 1.公務用車購置 0 2.公務用車運行維護費 7.50 (三)公務接待費支出 4.20 注: 1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。 2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。 表9 2016年政府性基金預算支出情況表 單位名稱: 單位:萬元 功能科目名稱 政府性基金預算支出 小計 其中:基本支出 項目支出 本表無數據 注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。 表10 2016年部門預算基本支出預算表 單位名稱: 金額:萬元 支出項目類別 (資金使用單位) 總計 財 政 撥 款 財政專戶 撥款 其他資金 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本 經營預算 開平市統(tǒng)計局 1 2 3 4 5 6 7 合計 269.42 269.42 269.42 表11 2016年部門預算項目支出及其他支出預算表 單位名稱: 金額:萬元 支出項目類別 (資金使用單位) 總計 財 政 撥 款 財政專戶撥款 其他資金 績效目標 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本經營預算 開平市統(tǒng)計局 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 188.39 154.44 154.44 33.95 第三部分 2016年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2016年本部門收入預算457.81萬元,比上年增加78.23萬元,增加20.61%,主要原因是:增加第三次農業(yè)普查項目經費收入;支出預算457.81萬元,比上年增加64.16萬元,增加20.61%,主要原因是:增加第三次農業(yè)普查項目經費支出。 二、“三公”經費安排情況說明 2016年本部門“三公”經費預算安排11.70萬元,比上年減少14.22萬元,下降54.86%,主要原因是按照厲行節(jié)約要求,節(jié)約經費支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費7.50萬元,比上年減少10.72萬元,下降58.84%,主要原因是:2016年,由于公車改革、汽車保有量由3輛減少到2輛,公務用車運行維護費減少;公務接待費4.20萬元,比上年減少3.5萬元,下降45.45%,主要原因是:按照厲行節(jié)約要求,壓縮公務接待費。 三、機關運行經費安排情況 2016年,本部門機關運行經費安排27.67萬元,比上年減少0.08萬元,減少0.3%,基本與上年持平。其中:工會經費0.50萬元,福利費0.13萬元,其他交通費用8.34萬元,辦公設備購置費1.90萬元,公務接待費4.20萬元,公務用車運行維護費7.50萬元,其他商品和服務支出5.10萬元等。 四、政府采購情況 2016年本部門政府采購安排1.90萬元,其中:政府采購貨物預算1.90萬元。 五、國有資產占有使用情況 截至2016年3月23日,本部門占有使用國有資產總體情況為:本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛(用于辦理公務、機要通信、處置突發(fā)事件等公務活動);沒有單位價值50萬元以上的通用設備以及單價100萬元以上的專用設備。 六、預算績效信息公開情況 2016年本部門無預算績效目標的項目。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。 二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。 三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。 五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 六、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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